如题。。
有人知道的吗。。。
目前了解到我这个劳务报酬要去开发票然后还有 20%的税收。。(没理解错的话,不是一般的高啊。。。)
(然后谈工资的时候忘记把社保这些都考虑进去了,现在如果要买社保的话到手的钱都没多少了。。唉)
谢谢!
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GopherTT 42 天前 via Android
我也想知道,插个眼。
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alfchin 42 天前 via iPhone
给境外实体提供服务不需要去税务开发票。向境外提供服务不征收增值税。
劳务报酬计入全年综合所得计税,预缴 20%,多退少补。 收外汇时申报个税就好 |
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Adalwin OP @alfchin
谢谢你!! 那再请教下,我那时候说的 20%是按照月得到的数额算是 20%的档次,但是按照你说的话,不是每个月的缴而是到第二年的处理税务的那段时间再去计算,那到那时候计算的话,每个月所得加起来的数额可能都不是 20%的档次了 (每月所得大约 17k ) 然后你说的收外汇申报个税是指,我把这个 20%的税率说明在 invoice 上吗?还是在哪里申报? 再次谢谢! |
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alfchin 41 天前 via iPhone ![]() @Adalwin 第一个,你结汇时候按照劳务所得申报个税,税务局按 20%收你的税。然后第二年 3-5 月个人所得税年度汇算的时候,将这一块计入综合所得计算真正应缴税款,多退少补。
第二个,个税不应该列示在 invoice 上。那是你的个人税,与交易对手无关。只有增值税 VAT ,消费税需要列示在 invoice 上。 |
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alfchin 41 天前 via iPhone ![]() 申报个税按当地税务机关的要求提交文件,如合同,收款水单
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